ELENCO PAGAMENTI C/COMPETENZA E.F. 2022

NUMERO DI MANDATO DATA CREDITORE IMPORTO CAUSALE DELLE FATTURE PAGATE
35 04/03/2022 Trinity College London € 10.701,00 Certificazione delle competenze linguistiche lingua inglese nota 1150 fatt. 1-3795499182
40 09/03/2022 Scroll s.a.s. € 134,00 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 855 del 11/1/2022 NOTA 848 fatt. FPA 6/22
42 09/03/2022 Scroll s.a.s. € 7.331,52 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 855 del 11/1/2022 NOTA 835
53 06/04/2022 Officina Lodato € 900,00 Acquisto condizionatore per uffici nota 1657 fatt. 329
55 06/04/2022 Trinity College London € 6.506,00 Certificazione delle competenze linguistiche lingua inglese nota 2008 FATT. 1-3835596562
56 12/04/2022 FASTWEB € 200,00 Spese per linea ADSL succursale fatt. PAE0007400 FATT PAE0049134 FATT gen fab mar apr 2022
58 27/04/2022 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 6.272,00 Fornitura servizi di trasporto, alberghieri, di ristoro, e logistici, necessari ai fini della realizzazione di viaggio di integrazione culturale a Siracusa – Noto – Riserva di Vendicari nota prot. 1995 FATT. 63B
59 27/04/2022 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 5.096,00 Fornitura servizi   alberghieri, di ristoro, e logistici, necessari ai fini della realizzazione di viaggio di integrazione culturale a Catania - Etna – Taormina – Randazzo nota prot. 2234 FATT. 75B e nota di credito 104B
60 03/05/2022 Autoservice € 833,63 Servizio noleggio Bus GT per attivita' del Progetto Power 3 “Life without chemistry? Let's try!” fatt. 97
62 03/05/2022 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 4.860,00 Fornitura servizi   alberghieri, di ristoro, e logistici, necessari ai fini della realizzazione di viaggio di integrazione culturale a Catania - Etna – Taormina – Randazzo nota prot. 2511 e Successive mail di modifica fatt. 130
63 03/05/2022 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 10.945,00 Fornitura servizi   alberghieri, di ristoro, e logistici, necessari ai fini della realizzazione di viaggio di integrazione culturale a Piano Battaglia - Parco delle Madonie nota prot. 2239 fatt. 76-77
70 01/06/2022 ARGO SOFTWARE € 3.200,00 Contratto assistenza software gestionale anno 2022 nota 208 fatt. 3840/PA
72 01/06/2022 GRANDI EVENTI SRL € 1.854,54 Fornitura servizi   alberghieri, di ristoro, necessari ai fini della realizzazione di viaggio di integrazione culturale a Siracusa - XXVI Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani nota 3016 fatt. 25_22
74 01/06/2022 FASTWEB € 100,00 Spese per linea ADSL succursale fatt. PAE0012033 mag giu 2022
76 07/06/2022 CENTRE CULTURALE FRANCAISE (Institut Français) € 2.810,00 Certificazione delle competenze linguistiche lingua FRANCESE nota 876 fatt. 5P
77 07/06/2022 SALINE ETTORE E INFERSA SRL € 270,49 Laboratorio didattico Progetto Power 3 “Life without chemistry? Let's try!” nota 2335
79 09/06/2022 SPENA ROSAMARIA € 1.652,80 compensi netti esperto esterno prog. attivita' teatrali a.s. 21/22
91 09/06/2022 Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) Onlus € 1.900,00 saldo versamento quota partecipazione al XXVI FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO DEI GIOVANI ORGANIZZATO DALL’INDA
92 09/06/2022 Autoservice € 221,82 noleggio Bus GT per progetto attivita’ parascolastiche nota 2692 fatt. 112
94 10/06/2022 ENTE POSTE ITALIANE € 51,12 spese postali NOVEMBRE 21 nota 8709 fatt. 1022002719 € 44,85 DICEMBRE 2021 nota 231 € 6,27 fatt. 1022041244
95 10/06/2022 Autoservice € 7.449,00 Noleggio BUS per gite di istruzione note 2217/2624/2285/2699 FATT. 107
97 10/06/2022 Sport & Premi S.N.C. € 149,00 Acquisto materiale facile consumo per progetti didattici note 3063/3316 FATT. 357/399
99 10/06/2022 Sport & Premi S.N.C. € 180,00 Acquisto materiale facile consumo per progetti didattici nota 3563 fatt. 481A
101 10/06/2022 Cammarata Anna € 289,71 ACQUISTO LIBRI nota 874 FATT. 9/PA
102 10/06/2022 Cammarata Anna € 99,22 ACQUISTO LIBRI nota 2666 FATT. 22
109 10/06/2022 L'Ammiraglia di Emilio Ferraro € 76,00 MAGGIORE IMPEGNO SU Contratto   Smaltimento rifiuti speciali anno 2021 nota 5552 FATT. FE 97
125 13/06/2022 MADEA Group SRL € 341,50 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 7456 del 15/3/2022 NOTA 2867 fatt. FPA 6/22
154 14/06/2022 ALOI ALICE € 231,00 laboratorio didattico di educazione alimentare e ambientale per alunni partecipanti al progetto Erasmus Plus Power 3   “Life without chemistry? Let's try!”   - NOTA 2333 FATT. 16
158 14/06/2022 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 10.850,00 Acquisizione dei servizi di trasporto per il progetto attivita’ sportive - campionati studenteschi di badminton e orienteering - TRENTO 23 al 26 maggio 2022 - giusto provvedimento USP PA prot. 13834 del 17/5/2022 NOTA 3150 fatt. 196 B
159 14/06/2022 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 9.261,00 Acquisizione dei servizi di trasporto per il progetto attivita’ sportive - finali nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggera   Pescara dal 29/05 al 02/06   giusto provvedimento USP PA prot. 14334 del 21/5/2022 nota 3345 fatt. 225B
160 14/06/2022 Italrent srl € 8.596,00 Noleggio beni e attrezzature per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 9153 del 30/3/2022 NOTA 2999 fatt. 13
162 14/06/2022 Italrent srl € 2.140,00 Noleggio beni e attrezzature per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 13164 del 10/5/2022 NOTA 3034 fatt. 14
164 14/06/2022 ALMA SPORT SRLS € 7.545,00 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 7456 del 15/3/2022 NOTA 2308 fatt. 56
166 14/06/2022 Muratore Gaspare € 18.654,00 Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 9153 del 30/3/2022 - prot. 12382 del 2/5/2022 NOTA 2777 fatt. 344
168 14/06/2022 Muratore Gaspare € 6.545,00 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 12382 del 2/5/2022 NOTA 2874 fatt.353
172 16/06/2022 Edilizia Seidita SRL € 1.271,00 Intervento manutenzione locali scolastici sede e succursale nota 1169 fatt. 25/P
174 16/06/2022 Vernengo servizi s.r.l. € 767,36 Intervento manutenzione locali scolastici sede e succursale nota 2799 fatt. 1030
178 21/06/2022 ISPETTORIA SALESIANA SICULA SAN PAOLO € 300,00 Affitto teatro Savio per attivita' didattica nota 1281 fatt. 5/38
180 21/06/2022 ISPETTORIA SALESIANA SICULA SAN PAOLO € 300,00 Affitto teatro Savio per attivita' didattica nota 2704 fatt. 10/38
182 21/06/2022 Officina Lodato € 65,57 Intervento dismissione condizionatore nota 1659 fatt. 328
184 21/06/2022 Leonardo engineerings solutions s.r.l. € 1.200,00 Acquisto mascherine FFP nota 2310 fatt. 1/PA2022-V
186 21/06/2022 Vitale Ivan € 1.700,00 Contratto per interventi di sanificazione locali scolastici dal 4/3/2022 al 29/4/2022   nota 1172 fatt. 74/PA
188 21/06/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 200,00 Intervento di manutenzione fotocopiatrici nota 1483 fatt. 46 A
190 21/06/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 160,00 Acquisto toner per fotocopiatrici nota 2561 FATT. 72 A
192 21/06/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 440,00 Intervento di manutenzione fotocopiatrici nota 2560
194 22/06/2022 ISPETTORIA SALESIANA SICULA SAN PAOLO € 600,00 Affitto teatro Savio per attivita' didattica nota 2794 fatt. 17/38
197 23/06/2022 Scroll s.a.s. € 331,00 Acquisto materiale facile consumo per manutenzione locali scolastici nota 3867 FATT. 15/22
199 23/06/2022 Scroll s.a.s. € 160,00 Acquisto registri nota 3869 FATT. 14/22
201 24/06/2022 MADEA Group SRL € 1.116,50 Acquisto materiali per igiene e pulizia nota 3935 fatt. 9/22
203 29/06/2022 Vernengo servizi s.r.l. € 590,00 Intervento manutenzione locali scolastici   sede Centrale nota 1167 fatt. 488
261 27/07/2022 EBREO SARA € 387,10 PROG. PCTO 21/22 COMPENSI ESPERTO ESTERNO
296 03/08/2022 Scroll s.a.s. € 2.979,95 Acquisto articoli per manutenzione laboratori e attrezzature informatiche uso didattico nota 4317 fatt. 29/22
299 03/08/2022 Sammartino Sabrina € 77,42 Prog. PCTO 21/22 ESPERTO ESTERNO
308 13/09/2022 Autoservice € 1.875,00 Noleggio BUS per gite di istruzione note 3355-4101 fatt. 239
310 13/09/2022 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 1.212,00 Acquisizione dei servizi di trasporto per il progetto attivita’ sportive - finali nazionali dei Campionati Studenteschi di Beach Volley, - Roseto degli Abruzzi dal 19 al 23 settembre 2022 - giusto provvedimento USP PA prot. 19514 del 7/7/2022 - nota 4183
311 13/09/2022 Autoservice € 6.788,70 Acquisizione dei servizi di trasporto - noleggio bus - per il progetto attivita’ sportive - campionati studenteschi a Lascari maggio - giugno 2022 giusto provvedimento USP PA prot. 10891 del 19/4/2022 nota 2726 -4103
318 19/09/2022 Scroll s.a.s. € 1.141,50 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 19252 del 6/7/2022 NOTA 4194 fatt. 17/22
319 19/09/2022 Agenzia delle entrate - Erario c/IVA € 251,13 IVA su fatt. 17/22 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 19252 del 6/7/2022 NOTA 4194
320 19/09/2022 Scroll s.a.s. € 3.095,00 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 19252 del 6/7/2022 NOTA 4190 FATT. 16/22
321 19/09/2022 Agenzia delle entrate - Erario c/IVA € 680,90 IVA SU FATT. 16/22 Acquisto materiale     per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 19252 del 6/7/2022 NOTA 4190
324 27/09/2022 A.S.D. Cronometristi Palermo € 460,00 Fornitura servizio cronometria per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 13712 del 16/5/2022 nota 3086 ricevuta 36/2022
325 27/09/2022 ALMA SPORT SRLS € 3.796,00 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 7457 del 15/3/2022 NOTA 4292 fatt. 85
329 04/10/2022 BALISTRERI SRL € 550,00 Servizio smaltimento rifiuti nota 2215 fatt. 7/22E
338 07/11/2022 INTEGRA SOLUZIONI ASSICURATIVE agente Cattolica € 3.689,00 contratto di assicurazione infortuni - responsabilita’ civile – tutela giudiziaria per alunni - nota 6273 polizza 00238612000129
339 07/11/2022 INTEGRA SOLUZIONI ASSICURATIVE agente Cattolica € 953,00 contratto di assicurazione rischio incendio e furto beni scolastici - nota 6318 polizza 0023861200019
340 07/11/2022 Vitale Ivan € 700,00 Intervento disinfestazione e derattizzazione locali scolastici nota prot. 878 fatt. 51/PA
342 07/11/2022 Galli Sergio € 894,00 Acquisto pannello protettivo in plexiglas nota 4092 FATT. 81/FE
344 07/11/2022 FASTWEB € 200,00 Spese per linea ADSL succursale fatt. PAE0026839 - PAE0030640 LUG AGO SET OTT 2022
346 07/11/2022 Trinity College London € 906,50 Certificazione delle competenze linguistiche lingua inglese nota 6393 fatt. 1-4395053068
347 08/11/2022 Scroll s.a.s. € 9.040,00 Acquisto materiale informatico   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 27638 del 15/9/2022 NOTA 5167 fatt. 39/22
349 08/11/2022 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 89,20 Acquisizione dei servizi di trasporto - biglietti ferroviari - per il progetto attivita’ sportive - finali nazionali di tennis settembre 2022 giusto provvedimento USP PA prot. 284371 del 20/9/2022 nota 5271 fatt. 334/B
350 08/11/2022 IPS Pietro Piazza - Palermo € 7.000,00 Fornitura servizi ristoro per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 12383 del 2/5/2022 nota 2828 RICEVUTA DEL 15/6/22 PROT. 17005
351 08/11/2022 A.M.S.D. PALERMO € 5.200,00 Fornitura servizio assistenza medica per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 12381 del 2/5/2022 nota 3205 ric. 2/22
352 08/11/2022 Confraternita di Misericordia di Palermo € 4.350,00 Fornitura servizio assistenza medica (ambulanza) per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 12381 del 2/5/2022 nota 2903 ric. 24/22

354 11/11/2022 Football club dilettantistico Virtus Olimpia 2010 € 3.300,00 Affitto campi da gioco per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot.7456 del 15/3/2022   nota 2862 ric. 56
355 11/11/2022 Football club dilettantistico Virtus Olimpia 2010 € 3.900,00 Affitto campi da gioco per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot.7456 del 15/3/2022 nota 2864 ric. 55
356 11/11/2022 Associazione Sportiva Dilettantistica Rinnovamento Calcio € 3.000,00 Fornitura servizio allestimento campi da gioco per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 9153 DEL 30/3/2022 nota 2910 RIC. 8
357 11/11/2022 Associazione Polisportiva Dilettantistica Giovani in Movimento € 1.600,00 Fornitura servizio arbitraggio per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 12381 DEL 2/5/2022 nota 2920 RIC. 3
358 11/11/2022 Associazione Polisportiva Dilettantistica Giovani in Movimento € 2.880,00 Fornitura servizio arbitraggio per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 10355 DEL 12/4/2022 nota 2913 RIC. 2
359 17/11/2022 Scroll s.a.s. € 10.318,00 acquisto notebook uso didattico - beni PNSD Mezzogiorno nota 4062 fatt. 22/22
361 18/11/2022 Istituto Cervantes (Palermo) € 864,00 Certificazione delle competenze linguistiche lingua spagnola nota 1769 NOTA 11
365 24/11/2022 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 3.725,00 Fornitura servizi di traporto e assicurativi , e logistici, necessari ai fini della realizzazione di gemellaggio in Germania nota prot. 6049 e successive mail di modifica FATT. 359-398-399
382 12/12/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 387,50 Acquisto carta nota prot. 1417 fatt. 45A
384 12/12/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 198,50 Acquisto carta nota 3576 fatt. 106 A
386 12/12/2022 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 290,00 Intervento manutenzione locali scolastici sede centrale nota 1487 FATT. 634
388 12/12/2022 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 155,43 Intervento manutenzione locali scolastici sede centrale nota 3941
390 12/12/2022 MADEA Group SRL € 3.495,30 Acquisto materiale per igiene e pulizia nota 4384
392 12/12/2022 Vitale Ivan € 700,00 Intervento disinfestazione e derattizzazione locali scolastici nota prot. 878 FATT. 94 PA
394 13/12/2022 Scroll s.a.s. € 1.827,00 Acquisto articoli per manutenzione laboratori e attrezzature informatiche uso didattico nota 4522 FATT. 36/22
396 13/12/2022 Edilizia Seidita SRL € 2.519,00 Intervento manutenzione locali scolastici nota 3938
398 13/12/2022 Scroll s.a.s. € 55,00 Acquisto materiale didattico per alunni H nota 6165 fatt. 44/22
400 13/12/2022 CDS srl € 2.673,70 manutenzione semestrale impianti e attrezzature anti incendio sede e succursale note 5832-6424 fatt. 1671/1710
402 13/12/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 170,00 Intervento manutenzione fotopiatrici nota 7382
404 13/12/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 235,00 Intervento manutenzione fotopiatrici nota 3865   FATT. 111 A
406 14/12/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 595,50 Acquisto carta nota 4784 FATT. 151 A
407 14/12/2022 Agenzia delle entrate - Erario c/IVA € 131,01 IVA SU FATT. 151 A Acquisto carta nota 4784
408 14/12/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 645,00 Acquisto carta nota 7504 fatt. 184 A
410 14/12/2022 Galli Sergio € 1.933,20 Acquisto cancelleria nota 4138 fatt. 83/FE
412 15/12/2022 FASTWEB € 100,00 Spese per linea ADSL succursale fatt.   PAE0044029 NOV DIC 2022
414 15/12/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 172,00 Intervento manutenzione fotopiatrici nota 4143 fatt. 121 A
416 16/12/2022 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 1.850,00 Contratto manutenzione impianto termico e terzo responsabile anno 2022 nota 8925 FATT. 1061-2776
418 16/12/2022 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 1.300,00 Contratto manutenzione impianto autoclave sede centrale anno 2022 nota 8932 FATT.1062-2777
420 16/12/2022 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 900,00 Contratto manutenzione impianto autoclave succursale anno 2022 nota 8935 FATT.1011-2774
422 16/12/2022 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 1.600,00 Contratto manutenzione impianto videosorveglianza sede centrale anno 2022 nota 8929 FATT. 1012-2775
427 19/12/2022 Galli Sergio € 387,44 Acquisto materiale didattico per alunni nota 4108 fatt. 82/FE
429 21/12/2022 Ognibene Mirjam € 349,44 Prog. PCTO 21/22 ESPERTO ESTERNO OGNIBENE compenso netto
430 21/12/2022 Badalamenti Loredana € 619,35 Prog. PCTO 21/22 ESP. ESTERNO BADALAMENTI compenso netto
434 21/12/2022 A.S.D. Atletica Caltanissetta € 2.400,00 Fornitura servizio cronometria per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot.7456   del 15/3/2022   nota 2905 fatt. 5
436 21/12/2022 Confraternita di Misericordia di Palermo € 1.750,00 Fornitura servizio assistenza medica (ambulanza) per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 35600 del 2/5/2022 ric. 17
437 21/12/2022 Associazione Aster € 600,00 Servizi di orientamento - manifestazione Orienta Sicilia XX ed. nota 3566 FATT. 286
440 21/12/2022 Consortium GARR € 1.000,00 SERVIZI DI CONNETTIVITA' SEDE CENTRALE anno 2022 fatt. 203

ELENCO PAGAMENTI C/RESIDUI E.F. 2022

NUMERO DI MANDATO DATA CREDITORE IMPORTO CAUSALE DELLE FATTURE PAGATE
0
2 08/02/2022 Muratore Gaspare € 2.003,14 Saldo acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA   PROT. 18674 -18677 - 18665 - del 22/7/2021 - nota 5324 fatt. 395
38 09/03/2022 Muratore Gaspare € 15.737,65 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot.   30094 del 26/10/21 nota 7492
49 15/03/2022 RESCAFF COMMERCIALE SRL € 1.420,00 Acquisto armadi nota 6476 fatt. 3/3111
51 30/03/2022 EUROEDIZIONI TORINO € 30,00 Acquisto libri nota 5219/20 FATT. 2780/21
103 10/06/2022 L'Ammiraglia di Emilio Ferraro € 100,00 Intervento Smaltimento rifiuti speciali nota 5326/20 FATT. FE637
105 10/06/2022 L'Ammiraglia di Emilio Ferraro € 600,00 Contratto   Smaltimento rifiuti speciali anno 2020 nota 2382 FATT. FE 210
107 10/06/2022 L'Ammiraglia di Emilio Ferraro € 950,00 Contratto   Smaltimento rifiuti speciali anno 2021 nota 5552 FATT. FE 97
111 10/06/2022 L'Ammiraglia di Emilio Ferraro € 1.250,00 Intervento Smaltimento rifiuti speciali nota 2142 FATT. FE240
115 10/06/2022 Edilizia Seidita SRL € 2.898,60 Intervento manutenzione locali scolastici nota 6964 FATT. 13/P
117 10/06/2022 Edilizia Seidita SRL € 268,80 Intervento manutenzione locali scolastici nota 8948 FATT. 14/P
119 10/06/2022 Autoservice € 880,00 Noleggio BUS GT per progetto inclusione alunni disabili nota 8919 FATT. 173
121 10/06/2022 Vitale Ivan € 375,00 SALDO su Contratto per interventi di   sanificazione locali scolastici dal 13/9/21 al 31/12/21 nota 5930 fatt. 31/PA
123 10/06/2022 Vitale Ivan € 1.500,00 Contratto per interventi di sanificazione locali scolastici dal 14/1/2022 al 25/2/2022   nota 8693 FATT. 33/PA
127 13/06/2022 Scroll s.a.s. € 2.250,00 Acquisto tablet per uso didattico nota 920 FATT. 10
129 13/06/2022 Scroll s.a.s. € 3.290,44 Acquisto articoli per manutenzione laboratori e attrezzature informatiche uso didattico nota 6486 FATT. 46/21
131 13/06/2022 Scroll s.a.s. € 350,00 Intervento tecnico manutenzione impianto citofonico succursale nota 7822 FATT. 63/21
133 13/06/2022 Scroll s.a.s. € 570,57 Acquisto articoli per manutenzione laboratori e attrezzature informatiche uso didattico nota 8862 FATT. 75/21
135 13/06/2022 Scroll s.a.s. € 900,00 Intervento manutenzione locali scolastici nota 8001 FATT. 64/21
137 13/06/2022 Scroll s.a.s. € 72,00 Acquisto toner per stampante nota 8858 FATT. 74/21
139 13/06/2022 Scroll s.a.s. € 560,00 Acquisto toner per stampante nota 8960 FATT. 76/21
141 13/06/2022 Vernengo servizi s.r.l. € 320,00 Intervento riparazione impianto citofonico interno sede centrale nota 7134 fatt. 302/21
143 13/06/2022 Vernengo servizi s.r.l. € 1.150,00 Intervento manutenzione locali scolastici nota 8907 fatt. 148
145 13/06/2022 Galli Sergio € 186,50 Acquisto materiale facile consumo nota 8189 fatt. 125/FE
147 13/06/2022 DRAGOTTO ANTONINO € 31,00 Acquisto materiale facile consumo nota 8944 FATT. 1A
149 13/06/2022 ATS S.R.L. € 9.400,00 Acquisto sussidi informatici nota 8940 fatt. 15
151 13/06/2022 IDNET € 530,00 Contratto sito web istituzionale 19-12-20/ 19/6/2022 fatt. 129/PA
156 14/06/2022 Kone s.p.a. € 600,00 Contratto manutenzione ascensore sede centrale anno 2021 nota 560 FATT. 0094587907 - 0094501157
170 16/06/2022 Parsifal S.C.S. € 2.380,00 Progetto inclusione e ampliamento offerta formativa   alunni disabili Nota 8896 fatt. 7_22
316 16/09/2022 CIULLA ASCENSORI S.R.L. € 52,00 saldo contratto manutenzione ascensore succursale anno 2021 fatt. 7/22

 

424 19/12/2022 Galli Sergio € 505,08 Acquisto sussidi per pronto soccorso nota 5409 FATT. 60/14
425 19/12/2022 Euroscuola surl acr € 373,77 Acquisto beni in c/cap NOTA 6472 fatt. 12/eu16

 

 

 

totale debiti al 31/12/2021 € 62.210,04

totale ditte debitrici al 31/12/2021 num. 23

 

nell'esercizio 2022 il tempo medio di pagamento delle fatture è 60 giorni

 

 ELENCO PAGAMENTI C/COMPETENZA E.F. 2023

NUMERO DI MANDATO DATA CREDITORE IMPORTO CAUSALE DELLE FATTURE PAGATE C/COMPETENZA E.F. 2023
27 22/02/2023 Trinity College London € 10.626,00 certificazione comp. linguistiche nota 1072 FATT. 1-4589983310
113 04/04/2023 Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) Onlus € 780,00 Invio quota di adesione concorso INDA - XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani Teatro Greco di Palazzolo Acreide 1-3 Giugno 2023 26 alunni
184 14/04/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 13.515,00 FORNITURA SERVIZI per viaggio di integrazione culturale in Umbria, NOTA 1810 fatt. 262B
300 20/04/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 128,00 integrazione Fornitura servizi di trasporto,assicurativi e logistici, necessari ai fini della realizzazione di gemellaggio in Francia nota prot.1332
303 20/04/2023 FASTWEB € 200,00 Spese per linea ADSL succursale fatt. PAE007169 mar apr 2023 fatt. PAE0052278 gen feb 2023
307 27/04/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 13.515,00 SALDO FORNITURA SERVIZI per viaggio di integrazione culturale in Umbria, NOTA 1810 FATT. 323
308 27/04/2023 AUSONIA VIAGGI € 28.500,00 FORNITURA SERVIZI per stage linguistico a Salamanca (ES), NOTA 1026 fatt. 398 - 399 - 400
309 27/04/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 5.440,00 Fornitura servizi di trasporto, necessari ai fini della realizzazione di gemellaggio in Polonia nota prot. 2177
310 27/04/2023 G&D S.R.L. € 1.434,00 Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 6337 del 15/2/2023 NOTA 1064 fatt. 37
314 28/04/2023 ALMA SPORT SRLS € 1.550,00 Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 6804 del 20/2/2023 NOTA 1568 FATT. 38
316 10/05/2023 Scroll s.a.s. € 964,00 Acquisto toner per stampanti nota 1321 FATT. 12
318 10/05/2023 Scroll s.a.s. € 370,00 Acquisto toner per stampanti nota 1353 FATT. 13
320 10/05/2023 Scroll s.a.s. € 651,00 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE NOTA 1364 fatt. 14
322 10/05/2023 Scroll s.a.s. € 670,00 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER USO DIDATTICO NOTA 1373
324 10/05/2023 BANCA INTESA SAN PAOLO € 228,00 saldo spese bancarie
326 23/05/2023 Associazione Palermo bimbi € 208,00 laboratorio didattico di educazione alimentare e ambientale per alunni NOTA 3150 fatt. 5
353 31/05/2023 Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) Onlus € 300,00 XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani Teatro Greco di Palazzolo Acreide 1-3 Giugno 2023 pagamento num. 20 biglietti aggiuntivi per alunni in e accompagnatori
356 31/05/2023 FONDAZIONE TEATRO MASSIMO € 95,00 visita didattica nota 2190 FATT. 53
358 05/06/2023 Scroll s.a.s. € 1.040,00 interventi manutenzione hardware note 3092-3460 fatt. 20-21
362 07/06/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 42.048,00 FORNITURA SERVIZI per viaggio di integrazione culturale Marsala Selinunte Mothia Mazara Favignana, NOTA 2372 FATT. 308-309-326-344-357 NOTA CREDITO 488
363 07/06/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 8.960,00 FORNITURA SERVIZI per viaggio di integrazione culturale Parco delle Madonie NOTA 2567-2828 FATT 349-356
369 15/06/2023 SPENA ROSAMARIA € 1.652,80 progetto teatro 22/23 compensi netti esperto esterno   Mese 6 2023 contratto 1502 del 7/3/23 notula del 14/6/2023 prot. 4078
382 15/06/2023 FASTWEB € 100,00 Spese per linea ADSL succursale mag giu 2023 fatt. PAE0014972   fatt. PAE0014972
384 15/06/2023 ENTE POSTE ITALIANE € 16,85 spese postali feb 23 € 7,65 mar. 23 € 9,20 fatt. 1023096296 - 1023111924
385 16/06/2023 CENTRE CULTURALE FRANCAISE (Institut Français) € 2.587,00 certificazione comp. linguistiche lingua francese   nota 2554
386 16/06/2023 Edilizia Seidita SRL € 2.215,00 Intervento manutenzione edifici nota 2787 fatt. 44
388 16/06/2023 Parsifal S.C.S. € 1.500,00 Progetto didattico per alunni disabili nota 1413 fatt PA 4_23
392 16/06/2023 Vitale Ivan € 250,00 Intervento derattizzazione locali scolastici sede e succursale nota 1980 fatt. 9/PA
396 19/06/2023 Vitale Ivan € 700,00 Intervento disinfestazione e derattizzazione locali scolastici sede e succursale nota 1035 fatt. 4/PA
398 19/06/2023 CDS srl € 2.393,25 Intervento manutenzione attrezzature e impianti anti incendio sede e succursale nota 2203 - 4120 fatt. 1000/EL
402 19/06/2023 ARGO SOFTWARE € 3.284,00 Contratto assistenza software gestionale nota 539 fatt. 4214/PA
404 19/06/2023 DRAGOTTO S.N.C. DI ANTONINO DRAGOTTO & CO. € 160,00 Intervento manutenzione fotocopiatrici nota 1820   fatt. 35A
406 19/06/2023 DRAGOTTO S.N.C. DI ANTONINO DRAGOTTO & CO. € 340,00 Acquisto toner per fotopiatrici nota 4059 fatt. 49 A
413 20/06/2023 OFFICINA LODATO SR.R.L. € 900,00 Acquisto condizionatore nota 1548 fatt. 303
425 04/07/2023 ENTE POSTE ITALIANE € 2,19 spese postali mag 23 FATT. 1023179498
426 04/07/2023 DA.MI.RA. SNC € 140,00 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER USO DIDATTICO NOTA 3469 FATT. 344
431 05/07/2023 DRAGOTTO S.N.C. DI ANTONINO DRAGOTTO & CO. € 395,00 Intervento manutenzione fotocopiatrici nota 4257 fatt. 51 A
433 05/07/2023 Edilizia Seidita SRL € 1.463,00 Intervento manutenzione edifici nota 4364 fatt. 68/P
435 05/07/2023 DRAGOTTO S.N.C. DI ANTONINO DRAGOTTO & CO. € 441,00 Acquisto carta nota 4177 fatt. 50 A
437 05/07/2023 MADEA Group SRL € 329,10 Ordine acquisto materiali per pronto soccorso nota 4097 fatt. 11/23
439 05/07/2023 MADEA Group SRL € 1.838,20 Acquisto materiali per igiene e pulizia nota 4098 fatt. 12/23
441 06/07/2023 DRAGOTTO S.N.C. DI ANTONINO DRAGOTTO & CO. € 1.125,00 Acquisto carta nota 3753 FATT. 47 A
443 10/07/2023 Galli Fabiana € 115,20 Acquisto materiali per igiene e pulizia nota 3943 fatt. 41/F
538 28/07/2023 Autoservice € 14.579,09 Noleggio bus per viaggi e gite di istruzione nota 2214 fatt. 268
601 28/07/2023 Edilizia Seidita SRL € 1.639,00 Intervento manutenzione locali scolastici nota 4501 fatt 71/P
605 28/07/2023 Edilizia Seidita SRL € 2.770,00 Intervento manutenzione locali scolastici nota 4365 FATT. 79/P
607 28/08/2023 Scroll s.a.s. € 585,00 Intervento manutenzione locali scolastici nota 3090 fatt. 19/23
609 28/08/2023 Scroll s.a.s. € 903,91 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER USO DIDATTICO NOTA 4394 FATT. 26/23
611 28/08/2023 Scroll s.a.s. € 672,78 Acquisto materiali per manutenzione hardware nota 4444 FATT. 28/23
613 28/08/2023 Scroll s.a.s. € 4.120,00 Acquisto materiali per manutenzione hardware nota 3763 FATT. 22/23
615 28/08/2023 Scroll s.a.s. € 100,00 servizi di ricarica telefonica su cell. scuola NOTA 4399 fatt. 27/23
616 28/08/2023 Istituto Cervantes (Palermo) € 3.595,50 certificazione comp. linguistiche lingua SPAGNOLA   nota 4687 RIC. 2023/042
617 28/08/2023 Galli Fabiana € 1.713,80 Acquisto materiale di cancelleria nota 4545 fatt. 42/F
618 28/08/2023 Agenzia delle entrate - Erario c/IVA € 377,04 IVA su fatt. 42/F Acquisto materiale di cancelleria nota 4545
619 28/08/2023 Galli Fabiana € 2.062,60 Acquisto materiale di cancelleria nota 4048 FATT. 40/F
620 28/08/2023 Agenzia delle entrate - Erario c/IVA € 453,77 IVA su fatt. 40/F Acquisto materiale di cancelleria nota 4048
621 28/08/2023 Galli Fabiana € 1.060,00 Acquisto materiale di cancelleria nota 3945 FATT. 39/F
626 28/08/2023 Vitale Ivan € 700,00 Intervento disinfestazione locali scolastici nota 4544 FATT. 30/PA
633 29/08/2023 MADEA Group SRL € 1.443,87 ordine d'acquisto materiali per igiene e pulizia nota 4591 fatt. 13/23
635 29/08/2023 Associazione Polisportiva Dilettantistica Giovani in Movimento € 8.000,00 Acquisto servizi per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 6804 del 20/2/2023   NOTA 1295 del 28/2/23 RIC1-2
704 31/08/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 310,00 acquisto biglietto aereo per progetto Erasmus   Plus Ringiovanire la nostra scuola 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075869 FATT. 332
705 31/08/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 3.400,00 Servizi alberghieri per progetto attivita' teatrali nota 3513 FATT. 503B
706 31/08/2023 FASTWEB € 100,00 Spese per linea ADSL succursale LUG AGO 2023 fatt. PAE0014972   fatt. PAE0026046
733 16/10/2023 Trinity College London € 1.685,00 certificazione comp. linguistiche nota 6478 NOTA 1-4937871905
757 15/12/2023 Associazione culturale l'Urlo € 793,00 noleggio materiali scenici nota 3383 FATT. 9
758 15/12/2023 ENTE POSTE ITALIANE € 104,39 spese postali set 23 fatt. 1023279712 € 9,88 ott 23 1023306321 € 94,51
786 15/12/2023 Edilizia Seidita SRL € 4.940,00 Intervento manutenzione locali scolastici nota 5509 FATT. 95/P
788 15/12/2023 CDS srl € 4.290,12 Intervento manutenzione locali scolastici nota 5758 fatt. 1627
790 18/12/2023 INTEGRA SOLUZIONI ASSICURATIVE agente Cattolica € 3.615,00 Contratto assicurazione RC Infortuni tutela giudiziaria per alunni nota 6884 quietanza prot. 7183
791 18/12/2023 INTEGRA SOLUZIONI ASSICURATIVE agente Cattolica € 953,00 Contratto assicurazione beni scolastici nota 6887 quietanza prot. 7182
793 19/12/2023 CDS srl € 337,65 Intervento manutenzione locali scolastici nota 6746 fatt. 1729
823 22/12/2023 BANCA INTESA SAN PAOLO € 593,20 SALDO SPESE BANCARIE E.F. 2023
         
 ELENCO PAGAMENTI C/RESIDUI E.F. 2023        
NUMERO DI MANDATO DATA CREDITORE IMPORTO CAUSALE DELLE FATTURE PAGATE C/RESIDUI E.F. 2023
5 24/01/2023 Autoservice € 1.080,00 Acquisizione dei servizi di trasporto - noleggio bus - per il progetto attivita’ sportive - finali nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggera - maggio 2022 giusto provvedimento USP PA prot. 15342 del 30/5/2022 nota 3434 fatt. 285
15 24/01/2023 Associazione culturale l'Urlo € 1.037,01 Noleggio materiali scenici – a.s. 2021/22 prog.   attivita’ teatrali nota 3181 fatt. 1/PA
34 24/02/2023 Tecnica Sport € 101,24 Acquisto materiale per attivita' sportiva nota 4297 fatt. 51/E
36 24/02/2023 Tecnica Sport € 637,00 Acquisto materiale   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA USP PA USP PA prot. 19340 del 6/7/2022   NOTA 4312 FATT. 53/E
38 24/02/2023 Tecnica Sport € 3.850,40 Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 19340 del 6/7/2022 NOTA 4289
40 01/03/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 2.509,20 Fornitura servizi di trasporto,assicurativi e logistici, necessari ai fini della realizzazione di gemellaggio in Francia nota prot. 7905 fatt. 102/B
41 01/03/2023 Vitale Ivan € 250,00 Intervento di derattizzazione locali scolastici nota 7838 fatt. 128
47 01/03/2023 Vitale Ivan € 300,00 Intervento di disinfestazione locali scolastici nota 5873 FATT. 106
49 02/03/2023 Vitale Ivan € 5.100,00 Interventi di sanificazione e climatizzatori   locali scolastici sede e succursale nota 4509 FATT. 127-102
51 02/03/2023 Scroll s.a.s. € 1.064,50 Acquisto articoli per manutenzione laboratori e attrezzature informatiche uso didattico nota 4342 FATT. 32
53 02/03/2023 Scroll s.a.s. € 250,00 Intervento manutenzione climatizzatori nota 4356 FATT. 33
55 02/03/2023 Scroll s.a.s. € 45,00 Acquisto materiale facile consumo uso didattico nota 7842 FATT. 3
182 14/04/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 9.558,00 Affidamento diretto per l’acquisizione dei servizi   dei servizi di trasporto, alberghieri, di ristoro, e logistici, necessari ai fini della realizzazione del progetto Erasmus Plus nota 5400 FATT. 345
183 14/04/2023 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 120,00 Integrazione nota 5400 - pagamento della tassa di soggiorno per il gruppo partecipante al progetto Erasmus Plus a Bruxelles   (Belgio) effettuato dal 21 al 26 Novembre 2022 NOTA 7815 FATT. 429B
301 20/04/2023 MADEA Group SRL € 452,10 Acquisto materiali per igiene e pronto soccorso nota 8050 fatt. 2
312 28/04/2023 UGO LOPEZ € 30,00 Acquisto software NOTA 6868 FATT. 95/22
325 23/05/2023 Associazione Palermo bimbi € 272,00 laboratorio didattico di educazione alimentare e ambientale per alunni partecipanti al progetto Erasmus Plus Power 3   “Life without chemistry? Let's try!”   - NOTA 2325 FATT. 3/22
327 23/05/2023 MADEA Group SRL € 1.499,50 Acquisto materiali per igiene nota 8157 FATT. 6/23
329 23/05/2023 Kone s.p.a. € 600,00 Contratto manutenzione ascensore sede centrale anno 2022 FATT. 0094725087-0094769283 NOTA 205/22
331 23/05/2023 Kone s.p.a. € 109,00 Intervento manutenzione ascensore sede centrale nota 900 FATT. 0094643638
333 23/05/2023 Kone s.p.a. € 90,00 Intervento manutenzione ascensore sede centrale nota 2806 fatt. 94670856
335 23/05/2023 Lada comm. alimentari S.R.L.S. € 110,16 Acquisto acqua   per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 9153 del 30/3/2022 NOTA 3225 FATT.3487
337 23/05/2023 Galli Sergio € 1.372,20 Acquisto materiale facile consumo uso didattico nota 7496 fatt. 2
339 23/05/2023 ENTE POSTE ITALIANE € 299,07 spese postali fatt. 5020759469-8715042968-1022178726-1022211356-1023004988-1022311283
340 23/05/2023 Leonardo engineerings solutions s.r.l. € 250,00 Servizio medico competente nota 5016 fatt. 1/PA2023
342 23/05/2023 Leonardo engineerings solutions s.r.l. € 600,00 Acquisto mascherine FFP2 nota 4519 FATT. 4/PA2022
344 25/05/2023 BALISTRERI SRL € 800,00 Contratto smaltimento rifiuti speciali anno 2022 fatt. 32/22E
346 25/05/2023 SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA € 380,00 Ordine acquisto materiali per orientamento entrata nota 7520 fatt. 1885
348 25/05/2023 A.M.S.D. PALERMO € 920,00 pagamento servizi assistenza medica giusta disp. USR Sicilia ambito I del 28/12/22 prot. 40076 ric. 1/22
349 25/05/2023 Misericordia Palermo € 1.150,00 pagamento servizi assistenza medica - servizio ambulanza - giusta disp. USR Sicilia ambito I del 28/12/22 prot. 40075
354 31/05/2023 FONDAZIONE TEATRO MASSIMO € 818,18 Acquisto abbonamenti teatrali nota 7588 fatt. 3
372 15/06/2023 MICELI PIANOFORTI € 100,00 INTERVENTO TECNICO accordatura e controllo panoforte nota 8690 fatt. 38
374 15/06/2023 ATS S.R.L. € 35.880,00 Acquisto beni informatici prog. FESR Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-365 fatt. 773
376 15/06/2023 ATS S.R.L. € 60,00 Acquisto software libri di testo nota 2947 fatt. 317
378 15/06/2023 ATS S.R.L. € 450,00 Intervento manutenzione terminale presenze nota 5966 fatt. 720
380 15/06/2023 ALCA srls € 2.396,00 Acquisto beni informatici prog. FESR Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-365 FATT. 106
390 16/06/2023 Vitale Ivan € 750,00 2° acconto su Interventi di sanificazione locali scolastici e climatizzatori sede e succursale nota 4509 fatt. 8
394 16/06/2023 Scroll s.a.s. € 929,00 Acquisto notebook nota 4295 fatt. 24/22
400 19/06/2023 Scroll s.a.s. € 6.190,00 Acquisto beni informatici nota 7670 fatt. 2/23
408 19/06/2023 Galli Sergio € 343,50 Spese pubblicitarie afferenti al   progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-350 NOTA 176 fatt. 27/2017FA
410 19/06/2023 Galli Sergio € 524,60 Acquisto materiale di facile consumo fatt. 35/2014FA
411 19/06/2023 Euroscuola surl acr € 89,00 Acquisto beni pubblicitari prog. FESR Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-365 nota 8177 FATT. 33/FE
428 04/07/2023 Idnet Management S.r.l.S. € 390,00 Servizi gestione sito web NOTA 4058 fatt. 40/PA
631 29/08/2023 Trend Management S.r.l.s. € 1.220,00 saldo servizi DPO FATT. 253/PA

NUMERO DI MANDATO DATA CREDITORE IMPORTO CAUSALE DELLE FATTURE PAGATE C/COMPETENZA E.F. 2024
Numero Data Creditore Importo Causale
25 15/04/2024 Cocuzza Impianti Ascensori s.a.s. € 2.660,00 Intervento manutenzione ascensore sede centrale nota 396 fatt. 373/2024
41 18/04/2024 Trinity College London € 9.478,00 certificazione competenze linguistiche lingua inglese nota 2638 fatt. 1-5426778284
42 18/04/2024 Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) Onlus € 630,00 quote iscrizione festival teatro dei giovani giovani XXVIII ed.
59 29/05/2024 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 116.190,00 Viaggi di istruzione in Sicilia e Campania nota prot. 2221 fatt. 277 - 216 - 215 - 186 - 187 - 200 - 250 - 252
60 29/05/2024 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 2.912,00 Gemellaggi con scuole della Spagna e della Francia nota 1679 FATT. 168-100
57 29/05/2024 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 646,00 Servizi per gemellaggio nota 2519 FATT. 240
55 24/05/2024 FASTWEB € 300,00 Spese per linea ADSL succursale gen-giu 2024 fatt. PAE0028889 fatt. PAE0051119-PAE03669-PAE0013374
61 29/05/2024 ASTRID SERVIZI PER LA NATURA E L'AMBIENTE SRL € 3.955,00 servizi di guida naturalistica per viaggio integrazione culturale nota 2946 FATT. FPA 5/24
62 29/05/2024 Erasmus International musical and theatre € 238,00 spettacolo teatrale in lingua francese nota 1980 fatt. 236.02024
63 29/05/2024 ALTE MADONIE SRL € 7.572,73 servizi alberghieri e di ristoro per viaggio integrazione culturale nota 2949 fatt. 4/24
65 29/05/2024 ENTE POSTE ITALIANE € 25,07 spese postali gen- 2024 feb 2024

NUMERO DI MANDATO DATA CREDITORE IMPORTO CAUSALE DELLE FATTURE PAGATE C/RESIDUI E.F. 2024
10 23/02/2024 UGO LOPEZ € 30,00 Acquisto licenza google workspace NOTA 7472 fatt. 98/23
12 23/02/2024 Kone s.p.a. € 1.576,00 Intervento manutenzione ascensore sede centrale nota 3206 fatt. 0094920887
14 23/02/2024 Kone s.p.a. € 717,00 Intervento manutenzione ascensore sede centrale nota 3757 fatt. 0094923995
16 23/02/2024 Kone s.p.a. € 600,00 Contratto manutenzione ascensore sede centrale anno 2023 fatt. 0094952308
18 07/03/2024 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 6.200,00 Gemellaggio in Germania nota 7574 FATT. 627/23
19 07/03/2024 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 30.305,00 Stage linguistico a Canterbury nota 8039 FATT. 6-81
20 07/03/2024 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 790,00 Stage linguistico a Canterbury - variazione   nota 8662 SALDO FATT. 6-81
21 07/03/2024 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 21.450,00 Stage linguistico a Valencia nota 8582 FATT. 11-82
27 15/04/2024 Scroll s.a.s. € 755,00 Acquisto toner nota 8640 fatt. 5/24
29 15/04/2024 Scroll s.a.s. € 126,00 acquisto materiale facile consumo per manutenzione   nota 8625 fatt. 4/24
31 15/04/2024 Scroll s.a.s. € 700,00 Intervento manutenzione locali scolastici   nota 8623 fatt. 2/24
33 15/04/2024 Scroll s.a.s. € 3.339,00 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE LABORATORI NOTA 8641 fatt. 6/24
35 15/04/2024 Scroll s.a.s. € 80,00 acquisto materiale facile consumo uso didattico nota 8624 fatt. 3/24
37 15/04/2024 FASTWEB € 200,00 Spese per linea ADSL succursale set dic 2023 fatt. PAE0028889 fatt. PAE0040254
39 15/04/2024 Associazione Aster € 600,00 Partecipazione manifestazione orientamento entrata nota 3520 fatt. 367
43 14/05/2024 Edilizia Seidita SRL € 1.408,00 Intervento manutenzione locali scolastici   nota 8383 fatt. 116/P
45 14/05/2024 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 1.823,66 Intervento manutenzione locali scolastici   nota 7768 fatt. 2749
47 14/05/2024 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 900,00 Contratto manutenzione impianto autoclave succursale anno 2023 nota 8143 fatt. 1175-2981
49 14/05/2024 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 1.300,00 Contratto manutenzione impianto autoclave sede centrale anno 2023 nota 8142 fatt. 1178-2984
51 14/05/2024 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 1.600,00 Contratto manutenzione impianto videosorveglianza sede centrale anno 2023 nota 8144 fatt. 1176-2982
53 14/05/2024 VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO € 1.850,00 Contratto manutenzione impianto termico e terzo responsabile anno 2023 nota 8141 fatt. 1177-2983
58 29/05/2024 PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO € 4.902,00 Gemellaggio in Francia nota 7574 FATT. 99


Link per la consultazione della fonte normativa: D.Lgs 33/2013
Link per la consultazione del contenuto dell'obbligo: www.anticorruzione.it

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